|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011153 |
20.9.2011 |
Za inštalatérske práce - zdravotné stredisko |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
4,288.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111034328 |
31.3.2011 |
Za jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1,558.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111054646 |
2.6.2011 |
Za jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1,938.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111073313 |
29.7.2011 |
Za jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
3,513.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111114394 |
28.11.2011 |
Za jedálne kupóny - 530 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1,870.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
20112149 |
2.3.2011 |
Za kanalizáciu - stočné |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
|
465.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101110725 |
29.7.2011 |
Za lomový kameň |
IS - LOM s. r. o. Maglovec |
|
4,487.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101110726 |
29.7.2011 |
Za lomový kameň |
IS - LOM s. r. o. Maglovec |
|
4,692.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101110740 |
1.8.2011 |
Za lomový kameň - III. stupeň povodňovej aktivity |
IS - LOM s. r. o. Maglovec |
|
7,151.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
24.2.2011 |
Za materiál |
TINEA - Miroslava Orlovská, Stará Ľubovňa |
|
1,009.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11029 |
3.3.2011 |
Za materiál - zdravotné stredisko |
Instala Nova spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
569.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110094 |
14.3.2011 |
Za materiál - zdravotné stredisko |
Miroslava Orlovská - TINEA, Stará Ľubovňa |
|
654.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110112 |
20.6.2011 |
Za materiál do protipovodňovej miestnosti v garáži OcÚ |
TINEA, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
956.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31110079 |
19.4.2011 |
Za montáž vodovodného potrubia, uzáverov |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
|
904.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201103004 |
21.3.2011 |
Za notebook |
InNET s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
621.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012011 |
13.1.2011 |
Za obedy pre dôchodcov |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
620.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31110322 |
28.12.2011 |
Za odbočky z verejného vodovodu - podľa súpisu prác |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
1,759.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
28.1.2011 |
Za odbornú prehliadku plynových kotlov v bytových domoch č. 504 a 505 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1,612.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/5/2011 |
5.6.2011 |
Za poradenskú činnosť pri príprave projektu "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" |
Ján Ferko, Michalovce |
|
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/2011 |
29.3.2011 |
Za poradenstvo pri výberovom konaní na stavebný dozor a na "Opravu škôd po povodniach" |
Ing. Pavel Fedorko, Plavnica |
|
468.00 EUR |