|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
24/2011 |
29.3.2011 |
Za poradenstvo pri výberovom konaní na stavebný dozor a na "Opravu škôd po povodniach" |
Ing. Pavel Fedorko, Plavnica |
|
468.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
28.3.2011 |
Mandátna zmluva |
Ing. Jozef Macejko - M. J. Consult, Bratislava |
|
2,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411204225 |
25.3.2011 |
Za vodné, bytový dom č. 503 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
|
585.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411204226 |
25.3.2011 |
Za vodné, bytový dom 504 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
|
501.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2011 |
22.3.2011 |
Prebíjanie kanalizačného potrubia v časti obce Píla (čísla domov 321 a 329) |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
201103004 |
21.3.2011 |
Za notebook |
InNET s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
621.80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
17.3.2011 |
Zoznam vyhotovených faktúr 1-3/2011 |
- |
|
11,267.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110094 |
14.3.2011 |
Za materiál - zdravotné stredisko |
Miroslava Orlovská - TINEA, Stará Ľubovňa |
|
654.89 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2011 |
14.3.2011 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s. r. o. |
|
12,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110498 |
9.3.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1,545.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11029 |
3.3.2011 |
Za materiál - zdravotné stredisko |
Instala Nova spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
569.08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
20112149 |
2.3.2011 |
Za kanalizáciu - stočné |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
|
465.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
24.2.2011 |
Za materiál |
TINEA - Miroslava Orlovská, Stará Ľubovňa |
|
1,009.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201107 |
18.2.2011 |
Zmluva o dielo |
Mgr. Adriána Krajňáková, Prešov |
|
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110100212 |
4.2.2011 |
Nákup hudobnej aparatúry |
HDT SK, s. r. o., Bratislava |
|
568.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110206 |
3.2.2011 |
Za vývoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1,216.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002722 |
3.2.2011 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a. s., Košice |
|
2,881.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1015002420 |
31.1.2011 |
Za stravné lístky |
Sodexho PASS |
|
411.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
28.1.2011 |
Za odbornú prehliadku plynových kotlov v bytových domoch č. 504 a 505 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1,612.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12110007 |
27.1.2011 |
Za vodné |
PVPS Poprad |
|
532.99 EUR |